Информация за 2 полугодие 2025 года

Контрольно-счетной палатой города Саянска во 2 полугодии 2025 года помимо экспертно-аналитических мероприятий проведено 3 контрольных мероприятия, в соответствии с Планом деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2025 год:

1. Проверка устранения нарушений и замечаний, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2022 и 2023 годах, использования муниципального имущества Муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Саянские зори», отраженных в акте от 22.02.2024 года №01-01-01.

Контрольное мероприятие направлено на оценку соблюдения законодательства при планировании и использовании средств местного бюджета, выделенных МАУ «Редакция газеты «Саянские зори» для осуществления своей деятельности, с учетом выявленных нарушений и замечаний по результатам контрольного мероприятия, которое было проведено в феврале 2024 года.

Контрольно-счетной палатой установлено, что не все нарушения отраженные в акте предыдущей проверки были устранены учреждением: в части формирования муниципального задания, формирования и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, при осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, при отражении операций по учету нефинансовых активов, при оформлении и проведении операций и расчетов по оплате труда работников Учреждения. Кроме того, Контрольно-счетной палатой выявлены новые нарушения: нарушения порядка размещения информации об учреждении, нарушения при формировании и утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, при ведении бухгалтерского учета, при оформлении и проведении операций и расчетов по оплате труда работников Учреждения, при организации и осуществлении муниципальных закупок.

Учреждением разработан план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия.

2. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, отнесенными к муниципальной собственности городского округа за 2023-2024 годы.

Предметом контрольного мероприятия являлась оценка полноты формирования, эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения порядка ведения реестра муниципального имущества, нарушения требований, установленных положением по ведению учета (инвентаризации) муниципального имущества, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. Также требуют доработки нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок управления и распоряжения имуществом, порядок приватизации муниципального имущества.

Учреждением разработан план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия.

3. Проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2024 году муниципальному общеобразовательному учреждению «Гимназия им. В.А. Надькина».

В ходе контрольного мероприятия проверено соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при планировании и использовании средств на обеспечение деятельности МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», проверена достоверность финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, оценена законность, эффективность (экономность и результативность) использования муниципальной собственности и средств местного бюджета, выделенных учреждению.

Контрольно-счетной палатой отмечены нарушения и недостатки, касающиеся бюджетного законодательства, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, несоблюдения отдельных требований законодательства о закупках.

Контрольно-счетной палатой даны рекомендации Учреждению по анализу результатов контрольного мероприятия и принятию мер по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков, усилению внутреннего финансового контроля над совершаемыми фактами хозяйственной жизни Учреждения.

Учреждению установлен срок для разработки плана мероприятий по устранению замечаний и нарушений, отражённых в акте по результатам контрольного мероприятия.

 

В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.